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如何查詢下月應該交多少稅金

發布時間: 2023-04-07 21:31:44

㈠ 怎麼查自己交了多少稅

法律分析:可以去公安、人民銀行、金融監督管理等相關部門查詢。

法律依據:《中華人民共和國個人所得稅法》第十五條公安、人民銀行、金融監督管理等相關部門應當協助稅務機關確認納稅人的身份、金融賬戶信息。教育、衛生、醫療保障、民政、人力資源社會保障、住房城鄉建設、公安、人民銀行、金融監督管理等相關部門應當向稅務機關提供納稅人子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金、贍養老人等專項附加扣除信息。個人轉讓不動產的,稅務機關應當根據不動產登記等相關信息核驗應繳的個人所得稅,登記機構辦理轉移登記時,應當查驗與該不動產轉讓相關的個人所得稅的完稅憑證。個人轉讓股權辦理變更登記的,市場主體登記機關應當查驗與該股權交易相關的個人所得稅的完稅憑證。有關部門依法將納稅人、扣繳義務人遵守本法的情況納入信用信息系統,並實施聯合激勵或者懲戒。

㈡ 如何查詢自己繳納了多少個人所得稅

在2006年以前,工資、薪金的個稅起征額是800元,從2006年1月開始,起征額從800元提高到了1600元,即工資、薪金的所得扣除1600元後的部分作為應稅額,如果你的工資在1600元以下,那麼你是不用交稅的。
1.在國家出台的"個人所得稅辦法"中規定,四金也是屬於免徵額范圍的(國家規定的四金主要是包括住房公積金、醫療保險金、養老保險金和失業保險金等,《個人所得稅法規定》,單位和個人交納的這"四金"屬於免稅項目,也就是說,工資和薪金在繳納個人所得稅時,要扣除這四金)
2.目前,我國個人工資、薪金個人所得稅計算採用的是九級超額累進稅率,這也就是說,在計算所交稅額時,在減去起征額和四金後,然後,在速算扣除表中看看所對應的數字,才能計算需要扣除個人所得稅的費率和速算扣除數。假如你每月收入扣除起征額和四金後是在500元以下,也就是第一級,那麼你繳納個人所得稅對應的費率就是5%,速算扣除數就是0元。這個表你到網上一查就能查到,有了這個表,現在你就可以對號入座,看看自己到底適合哪種費率。
你的工資適用於哪種稅率:
應納稅所得額不超過500元的部分按照5%稅率交納個人所得稅,速算扣除數是0元,
超過500元至2000元的部分按照10%稅率交納,速算扣除數是25元;
超過2000元至5000元的部分按照15%稅率交納,速算扣除數是125元;
超過5,000元至20,000元的部分按照20%稅率交納,速算扣除數是375元;
超過20,000元至40,000元的部分按照25%稅率交納,速算扣除數是1375元;
超過40,000元至60,000元的部分按照30%稅率交納,速算扣除數是3375元;
超過60,000元至80,000元的部分按照35%稅率交納,速算扣除數是6375元;
超過80,000元至100,000元的部分按照40%稅率交納,速算扣除數是10375元;
超過100,000元的部分按照45%稅率交納,速算扣除數是15375元。
若每月的收入3500元,在扣除起征額1600元和四金630元後是1270元,從速算扣除表中我們可以看到,1270元在500元到2000元之間,對應的費率和速算扣除數是10%和25元,那麼你應交個人所得稅就應該是1270乘以10%減去25元,也就是102元。

㈢ 查看下個月要交多少稅金看什麼會計科目

查看應交稅費科目,應交稅費是應該繳納但並未繳納的稅款。

㈣ 怎麼查自己交了多少稅 如何查自己交了多少稅

1、現場查詢,查詢個人所得稅,應攜帶本人二代身份證的原件和復印件前往任一地稅局進行查詢,查詢只需填寫申請表,無需繳費。如需委託他人查詢,應寫委託書,並攜帶雙方身份證的原件和復印件。

2、個稅APP上查詢,登錄個人所得稅APP,點擊我要查詢,再點擊收入納稅明細查詢,就可以查到所有的個稅繳納信息。

㈤ 在哪裡可以查交了多少稅

法律分析:可以帶灶嘩啟上本人的身份證原件,到當地的地稅大廳,地稅大廳會有工作人員會幫忙查詢。交稅就是根據國家各種稅法的規定,集體或個人收入按照一定的比率的把一部分所得收入繳納給國家。員工每月工資薪金收入扣除「五險一金」後,超過5000元,要計算繳納個人所得稅。

法律依據:《中華人民共和國個人所得稅法》 第二條 下列各項個人所得,應當繳納個人所得稅:(一)工資、薪金所得;(二)勞務報酬所得;(三)稿酬所得;(四)特許權使用費所得;(五)經營所得;(六)利息、股息、紅利所得;(七)財產租賃所得;(八)財產轉讓所得;(九)偶然所得。居民個人取得前款第一項至第四項所得(以下稱綜合所得),按納稅年度合並計算個人所得稅;非居民個人取得前款第一項至第四項所得,按隱如月或者按次分項計算個人所得稅。蘆螞納稅人取得前款第五項至第九項所得,依照本法規定分別計算個人所得稅。

㈥ 怎麼查自己交了多少個人所得稅

1、在手機桌面找到「支付寶」,點擊打開。
2、在支付寶界面找到「更多」,點擊打開。
3、在便民生活欄下找到「城市服務」,點擊打開。
4、在辦事大廳下面找到「政務」,點擊打開。
5、在「稅務」下面找到「北京稅務」,點擊打開(以北京為例)。
6、在個稅業務下面找到「個稅查詢」,點擊打開。
7、填寫證件號碼、姓名、密碼、驗證碼,點擊「登錄」,就可以看到自己的個人所得稅了。
操作環境:榮耀9i 9.1.0.148 支付寶10.2.58.8000
拓展資料:
一、個人所得稅
個人所得稅(personal income tax)是調整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發生的社會關系的法律規范的總稱。
英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率徵收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。
個人所得稅的納稅義務人,既包括居民納稅義務人,也包括非居民納稅神閉義務人。居民納稅義務人負有完全納稅的義務,必須就其來源於中國境內、境外的全部所得繳納個人所得稅;而非居民納稅義務人僅就其來源於中國境內的所得,繳納個人所得稅。
個人所得稅是國家對本國公民、居住在本國境內的個橋瞎清人的所得和境外個人來源於本國的所得徵收的一種所得稅。在有些國家,個人所得稅是主體稅種,在財政收入中占較大比重,對經濟亦有較大影響。
2018年8月31日,修改個人所得稅法的決定通過,基本減敏前除費用標准調至每月5000元,2018年10月1日起實施 。2021年12月29日,李克強主持召開國務院常務會議,決定將全年一次性獎金不並入當月工資薪金所得、實施按月單獨計稅的政策延至2023年底 。

㈦ 怎麼查自己要不要交稅

1.我們可以去所在的地稅局櫃台去排號查詢,規定工資薪金所得超過五千元是都需要繳稅的,但是大部分職工並不需要考慮這個問題,因為公司都會給代扣代繳,所滲冊以我們如果是正常工作,主要就是工資收入,那麼自己就不用操心這方面的事。
2.除了喚喊汪線下查詢,我們還可以在本省或市的地稅局官網查詢,從未交納過個稅的在進入之後首先還需要進行注冊登記,設置自己的密碼,然後就可以自己登錄查詢需不需要繳納個稅,上面的科目,徵收方式都寫得非常清楚,一目瞭然。
3.個體工商戶需要自己去地稅局查詢一下需不需要繳納個稅,以及如何繳納,如果自己對於交稅的問題不是很懂,也可以交給代理公司代辦。 此外,我們還可以通過個稅app里「常用業務」中的「收入納稅明細查詢」中查四項所得「工資薪金、勞務.
拓展資料
具體地說,交稅就是根據國家各種稅法的規定,集體或個人收入按照一定的比率的把一部分所得收入繳納給國家。
繳稅含義
側重於國家的要求,帶有強制性。
交稅含義
側重於納稅個人的主動行為,是一種自覺行為。
國家的經濟基礎,主要來源就是稅收。不能說老百姓百分之百的享受到了國家的福利,但在某些層面上對我國公民確實有一定的益處。現實生活中我們可以看得到的,國家為災區重建撥的款單靠人民捐款和外援是遠遠不夠的,還有國家的三峽水利工程,為半個中國供電。鐵路也是個人開辦不起來的。
稅收是國家財政收入的主要途徑之一,但稅收同樣是取之於民,用之於民。
工資標准
員工每月工資薪金收入扣除「五險一金」後,超過5000元,要計算繳納個人所得稅。
工資薪金個人所得稅的計算
每月取得工資收入後,先減去個人承擔的基本養老保險金、醫療保險金、失業保險金,以及按省級政府規定標准繳納的住房公積金,再減去費用扣除額3500元/月(來源於境外的所得以及外籍人員、華僑和香港、澳門、台灣同胞在中國境內的所得每月還可附加減除費用3200元),為應納和仔稅所得額,按3%至45%的九級超額累進稅率計算繳納個人所得稅。
計算公式:
應納個人所得稅稅額=應納稅所得額 * 適用稅率 - 速算扣除數
應納稅額=工資薪金收入-3500-「三險一金」
以3500元作為起征點取代過去2000元的新《個人所得稅法》已施行。
來自國家稅務總局的扣除標准實施細則表明,除13500元之外,稅前扣除的項目還包括三大類。
一是國家規定的三險一金,即養老保險、醫療保險、失業保險和住房公積金;
二是單位給予的5種補助費用,即個人取得的獨生子女補貼、托兒補助費,市內交通費、書報費和洗理費;
三是退休職工的工資和兩院院士津貼等特殊津貼。
其中的書報費和洗理費等幾種補貼,一定要在北京市財政規定的費用標准之內才能免稅,如果單位超額發放、超出的部分一樣要繳納個人所得稅。

㈧ 每月應交稅費怎麼計算

每月應交稅費怎麼計算
你公司買東西收到的增值稅發票其中「稅額」就是進項稅,每月在網上認證,提交成功了就是進項稅;你每個月有金稅開給客戶的發票,到月底時統計一下稅額,就是銷項稅;然後兩項對減,比如(銷項-進項)大於零,就是要繳的增值稅額,如小於零就是留抵的。
本月預計的應交增值稅如何計算?
銷項稅:523971.21/1.17*0.17=76132.57元

進項稅:492728.09/1.17*0.17=71592.97元

應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=76132.57-71592.97=4539.6元

每個月應交的增值稅稅額到底應該怎樣計算?
應交增值稅=銷項稅額-進項稅額

或是銷售額*17%-進項稅額
如何計算當月應該交多少稅? 25分
這么才知道這個月要認證多少進項?這個月要交多少稅?

這個一般要看你的稅負率是多少才能決定。

稅率是稅負率么?稅負率應該如何計算?

不是,增值稅稅負率=應交增值稅金額/不含稅銷售收入

我這個月已經認證了1703759.85

增值稅稅負率=(銷項稅金-進項稅金)/銷售收入(不含稅)

=(1947271.38-1703759.85)/11454537.33

=2.12%

增值稅稅負率達到這一點,應該夠了。

希望能幫助到您!
每個月的計提稅金怎麼提的?
你說的什麼稅?說清楚點!

本月發生增值稅時:借:應交稅金-轉出未交增值稅

貸:應交稅金-未交增值稅

計提主營業汪旦務稅金:借:主營業務稅金及附加

貸:應交稅金_城建稅

其他應交款-教育附加

下月交納時:借:應交稅金-未交增值稅

貸:現金或銀行存款

借;應交稅金_城建稅

其他應交款-教育附加

貸:現金或銀行存款

未交增值稅=應交增值稅=銷項稅額-進項稅額

城建稅=(銷項稅-進項稅)*7%

教育附加=(銷項稅-進項稅)*3%
怎麼算每月應交的增值稅?
留抵是當月進項稅額>銷項稅額,存在可繼續在以後期間抵扣的進項,不會存在負數的。

例如:(1)本月銷項稅100,進項稅50,則應交增值稅100-50=50

(2) 若本月銷項稅100,進項稅110,則本月無需繳納增值稅,期末留抵=110-100=10

若下月銷項仍為100,進項稅為60,則下月應交增值稅=100-60-10=30
怎麼計算出本月的應交稅金
期末余額是指期末數,六月份報表當然是指六月末的余額。期初數則是指年初數,沒有財務報表調整事項的話,等於上年度的年末數。
一般納稅人公司每個月要拿進多少增值稅抵扣怎麼算啊?
稅負為1%,也就廠說你的銷項含稅的金額為81150元至少要交812元的增值稅。

81150/1.17*0.17=11791.03是銷項收入的稅金。那麼用11791.03-812=10979.03元就是你要抵扣的增值稅。慧斗再用10979.03/0.17*1.17=75561.56元就是你要的進項票含稅的價格。

不知能看明白嗎?
月末,企業按規定計算本月應交稅金的會計分錄怎麼做?計算和結轉分別是什麼意思?
計算的話就是計提,確認你要交那麼多稅,不同的稅分錄時不一樣的

借:營業稅金及附加(營業稅,城建稅,教育費附加等)

所得稅費用 (企業所得稅)

貸:應交稅費——XX稅

還有印花稅,房產稅、唬船稅、土地使用稅等計入管理費用

結轉的話一般應該是月末結轉損益,結轉到本年利潤科目困碧擾
計算本月應交增值稅的會計分錄
本月應交增值稅1000是對了,但你取得的發票必須上稅務局認證,才能抵2000元稅款里的1000元。采購取得發票時:借:庫存商品、應交增值稅 貸:現金(銀行存款、應付帳款)。 銷售時:借:現金(銀行存款、應收帳款) 貸:主營業務收入、交稅金。

㈨ 怎麼查一個企業一年交多少稅

查一個企業一年交多少稅流程如下:
1、登錄電子稅務局;
2、選擇"我要查詢",點擊"繳款信息查詢";
3、繼續選擇"繳款信息查詢";
4、根據需求選擇徵收項目、查詢年度,輸入驗證碼,點擊"查詢";
5、企業一年的交稅信息查詢完成。
企業納稅交以下稅費:
一、流轉稅
主要包括增值稅、營業稅、城市維護建設稅、教育費附加等。流轉稅是按企業的營業收入的百分比計征。銷售貨物計征增值稅,稅率包括兩種,一種是一般納稅人按增值額的17%計征;另一種是小規模納稅人,按銷售收入的3%計征。提供營業稅勞務取得的收入計征營業稅,稅率為收春孫入額的5%.營業稅勞務包括交通運輸、建築、文化體育、娛樂、服務等。根據實際繳納的增值稅或營業稅的7%繳納城市維護建設稅,3%繳納教育費附加。
二、所得稅
包括企業所得稅和個人所得稅。企業所得稅一般按應納稅所得額的25%計征,根據企業具體情況,還可能有20%的稅率。應納稅所得額是以公司利潤為基礎,進行必要的納稅調整而得出的。
公司投資於其他公司而分回的利潤,一般不再納稅。公司的利潤分配給個人股東時,個人要按20%的比例繳納個人所得稅。
三、其他稅種
包括消費稅、資源稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、車船稅、土地增值稅、車輛購置稅、契稅和耕地佔用稅等,一般企業不涉及,即使涉及,其計征金額很小,對企業影響也很小。
1、企業一般是根據企業的經濟性質和經營業務來確定企業應繳納的稅種和稅率;
2、從事生產、銷售、修理修配的的企業一般要交增值稅,增值稅的納稅人分為增值稅一般納稅人和小規模納稅人。一般納稅人是指工業年收入能達到100萬,商業年收入能達到180萬的企業,一般納稅人的稅率是17%,可以抵扣購進貨物的進項稅金;小規模工業企業的增值稅稅率為6%,商業4%。增值稅在國稅申報繳納。
3、從事提供應稅勞務(餐飲、服務、廣告、運輸、咨詢等等)、轉讓無形資產或銷售不動產的企業要繳納營業稅。營業稅的稅率根據行業不同,從3%到5%,個別的行業20%,如網吧等。營業稅在地稅繳納。
4、企業所得稅:是針對企業利潤徵收的一種稅,基本稅率是33%,另有兩檔優惠稅率18%、27%。應納稅所得額(即稅務機關認可的利潤)在十萬以上33%的稅率,三萬以下18%稅率,三至十萬27%。企業所得稅有兩種徵收方式:核定徵收與查帳徵收,查帳徵收是根據企業的申報的收入減去相關的成本、費用算出利潤後再根據利潤多少乘以相應的稅率,算出應納稅金。核定徵收就是不考慮你的成本費用,稅務機關直接用收入乘以一個固定比率(根據行業不同),得出的數就作為你的利潤,然後再根據多少,乘以相應稅率。核定徵收一般適合核算不健全的小型企業。2002年1月1日以後成立的企業,企業所得稅在國稅繳納。(個人獨資企業不繳納企業所得稅,而是在地稅繳納個人所得稅)。
5、此外企業還交納一些附加稅和小稅種。城建稅和教育費附加是增值稅和營業稅的附加稅,只要交納了後者就要用交納數作為基數乘以相應稅率繳納附加稅。城建稅根據企業梁指所在地區不同,稅率分為7%(市區)5%(縣城鎮)1%(其他),教育費附加稅率是3%。小稅種包括印花稅、房產稅等,此外還要代扣員工的個人所得稅等。
法律依據
《中華人民共和國稅收徵收管理法》
第六十條:納稅人有下列行為之一的,由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節嚴重的,處二千元以上一萬元以下的罰款:
(一)未按照規定的期限申報辦理稅務登記、變更或者注銷登記的;
(二)未按照規定設置、保管帳簿或者保管記賬憑證和有關資料的;
(三)未按照規定將財務、會計制度或者財務、會計處理辦法和會計核算軟體報送稅務機關備查
的;
(四)未按照規定將其全部銀行帳號向稅務機關報告的;
(五)未按照規定安裝、使用稅控裝置,或者損毀或者擅自改動稅控裝置的。
納稅人不辦理稅務登記的,由稅務機扒渣鏈關責令限期改正;逾期不改正的,經稅務機關提請,由工商行政管理機關吊銷其營業執照。納稅人未按照規定使用稅務登記證件,或者轉借、塗改、損毀、買賣、偽造稅務登記證件的,處二千元以上一萬元以下的罰款;情節嚴重的,處一萬元以上五萬元以下的罰款。第六十一條扣繳義務人未按照規定設置、保管代扣代繳、代收代繳稅款帳簿或者保管代扣代繳、代收代繳稅款記帳憑證及有關資料的,由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節嚴重的,處二千元以上五千元以下的罰款。

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