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excel表怎樣做負稅率

發布時間: 2022-04-17 07:09:02

⑴ 如何用excel vba編程,解決工資,年終獎稅負最低問題

編程是邏輯性很強的工作,建議中學數學學得不好的不要去涉足。 如果僅限於EXCEL數據處理,那麼就找一本EXCEL宏相關的書本先通讀一遍。 善於利用記錄宏來獲得代碼。 勤於實踐,邊做邊學是最好的學習手段。

⑵ excel 表格里的公式編排(關於計算增值稅的稅負),公式要求我寫出來了,比較簡單,請各位大神幫幫我,急

選中你要改的單元格,在編輯欄(就是fx圖標後面的那個長條)可以看到公式,把裡面的11改成你要的數就行了

⑶ 稅負率控制在1%,毛利控制在7-8%,請問怎麼用excel做公式呢

用格式——條件格式,進行提示。

⑷ 怎樣計算稅負率

稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入。

當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額。

實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額。

(4)excel表怎樣做負稅率擴展閱讀

計算方法

增值稅稅負率=實際交納增值稅稅額/不含稅的實際銷售收入×100%

所得稅稅負率=應納所得稅額÷應納稅銷售額(應稅銷售收入)×100%。

主營業務利潤稅負率=(本期應納稅額÷本期主營業務利潤)×100%

印花稅負擔率=(應納稅額÷計稅收入)×100%

具體計算:

稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入

當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額

實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額

註:1 對實行「免抵退」的生產企業而言。應納增值稅包括了出口抵減內銷產品應納稅額

2 通常情況下,當期應納增值稅=應納增值稅明細賬「轉出未交增值稅」累計數+「出口抵減內銷產品應納稅額」累計數

稅負率是分類的,如增值稅稅負率為:

實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%

所得稅稅負率為:

實際交納所得稅稅額/不含稅銷售收入×100%

⑸ 稅負率控制在2%,成本的價格知道。算銷售部價格。用EXCEL表格做一個公式出來請問大家這個公式怎麼做呀

稅負率是指增值稅納稅義務人當期應納增值稅占當期應稅銷售收入的比例;稅負率只與收入有關與成本無關。
你計算出收入就能通過進項抵扣來確定繳納的增值稅額,從而控制稅負率。稅負率=當期繳納稅額/銷售收入。
稅負率的控制主要是通過進項稅抵扣來實現的,只要你有足夠的進項稅額可以抵扣,那麼每個月的繳納增值稅金額就是由你來定的,不是你說的銷售價格。如果拿銷售價格來控制稅負率的話那就有點主次不分了;

⑹ 如何計算稅負率

稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入

當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額

實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額。

根據你所說的1%左右是沒有關系的。

(6)excel表怎樣做負稅率擴展閱讀:

稅負率是指增值稅納稅義務人當期應納增值稅占當期應稅銷售收入的比例。對小規模納稅人來說,稅負率就是徵收率:3%,而對一般納稅人來說,由於可以抵扣進項稅額,稅負率就不是16%或10%,而是遠遠低於該比例。通常情況下,當期應納增值稅=應納增值稅明細賬「轉出未交增值稅」累計數+「出口抵減內銷產品應納稅額」累計數。

⑺ 什麼是稅負率,可以發我一個關於稅負率的表格嗎

稅負率就是稅收負擔率,用實際交納的稅費除以計稅依據。
公式
增值稅稅負率=實際交納稅額/不含稅的實際銷售收入×100%
所得稅稅負率=應納所得稅額÷應納稅銷售額(應稅銷售收入)×100%。
主營業務利潤稅負率=(本期應納稅額÷本期主營業務利潤)×100%
印花稅負擔率=(應納稅額÷計稅收入)×100%

⑻ 增值稅納稅申報表,怎樣計稅負率,有出口退

生產企業自營出口增值稅稅負率計算:

(內銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內銷銷售額)

出口退稅企業的稅負率計算:

目前對於出口型生產企業稅負率的計算方法分二種情況:
1、期初進項留抵數中有以前年度出口但末申報退稅的進項留抵在內,且數額較大,主要形成原因是由於新批的出口企業受一定條件限制,前十三個月不能申報出口退稅,其金額放在留抵進項中體現。且到年末仍有留抵,其留抵數的計算應為上年末增值稅納稅申報表的期末留抵數-下年度1月份增值稅納稅申報上的本期免抵退貨物應退稅額>0,此時期初留抵直接影響到下年度的稅負率,此時當年實際稅負率的計算方法:(全年銷售收入(內外銷之和)*17%-當年進項)/全年銷售收入。
2、對於不受上項因素影響的企業:稅負率的計算公式有二種:
第一種計算方法是:(免抵額+應納稅額)/全年銷售收入。
第二種方法是:(全年銷售收入*17%-進項稅額+期初進項留抵-期末進項留抵)/全年銷售收入。 此兩種計算方法的結果是一致的。

或:

稅負={【年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額×17%-(年度進項稅額合計- 年度進項稅額轉出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額)】÷【年度應稅貨物及勞務銷售額(不包括免稅貨物及勞務銷售額)+免抵退貨物銷售額】}×100%

這是針對「出口企業有實行免抵退辦法的,

也可以說總結為

應交稅金/銷售額
希望對您有所幫助!

⑼ 向「 xiaohejian 」請教: 稅負率與8‰

碰到這樣的稅務沒有別的辦法,只有比照稅負率為8‰來估算 有兩種方法 在進項稅額較大的情況下,按照收入的比例計算應該認證的進項發票,讓稅負保持在8‰ 在進項稅額不夠的情況下,要盡早控制收入,以保證8‰的稅負 我做個EXCEL的表格,你可以隨時把銷項和進項輸入,看看稅負情況 來做決定 附件: 稅負預警表.xls

⑽ 企業的稅負明細怎麼做報表怎麼列出來呢

增值稅是價外稅,會計報表本身並不體現繳納的增值稅稅款,要計算稅負率,還需要納稅申報表,或者直接給出繳納的增值稅稅款。

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